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遂宁市统计局办公室关于开展内部审计的通知
发布时间:2018年09月14日    来源:遂宁市统计局

 各县(区)统计局:

根据2018年内部审计工作计划,兹派市局办公室萧垒瓒、金信会计师事务所于2018911日起开展20162017年度中央经费预算执行情况审计。本次审计内容如下。

一、内控管理制度建设和实施情况

是否建立了科学合理、层次清晰、分工明确的内控管理制度体系,各项制度是否得到了严格执行。

二、中央经费财务管理情况

检查被审计单位中央资金使用管理情况,专项资金是否专款专用,是否存在虚列支出、挤占、挪用专项资金现象;检查被审计单位落实中央及省委、省政府、市委市府改进作风建设有关规定的情况;重点检查“三公经费”使用情况、中央及省下拨经费使用情况,政府采购实施情况。

三、经费支出绩效管理情况

是否进行了专项资金绩效评估,是否充分发挥资金使用效益。

请相关单位给予积极支持配合,做好相关资料准备工作。

特此通知。

 

遂宁市统计局办公室

2018910

 
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